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    Control Interno

    ¿Qué es el control interno?

    De acuerdo a la Ley 87 de 1993, se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

    Manual de control Interno se rige por la ley 8793 de 29 noviembre del 1993.

    El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. 


    Manual de Control Interno
    ​In​formes
      
    Descripción
      
    10 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    Informe por menorizado del sistema de control interno
    periodo informado : 12 de noviembre de 2016 al 11 de marzo de 2017
    11 de marzo de 2017
    11 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    Informe por menorizado del sistema de control interno
    periodo informado : 12 de marzo a 11 de julio de 2017
    11 de julio de 2017
    12 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
    Informe por menorizado del sistema de control interno periodo informado : 12 de julio a 11 de noviembre de 2017
    11 de noviembre de 2017
    Código de buen gobierno y estilo de dirección
    Por el cual se adopta el código del buen gobierno y estilo de dirección de la alcaldía municipal de Puerto Asís
    20 de febrero de 2009
    EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
    Según las ley 87 de 1993, ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014 Los responsables del correcta implementación funcionamiento, desarrollo del control interno
    03 de febrero de 2017
    IINFORME EJECUTIVO DE FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA CIVIL
    Alcaldía municipal de Puerto Asís secretaria de infraestructura municipal informe ejecutivo de final de supervisión contrato de obra civil N°002 - 2017
    07 de julio de 2017
    INFORME AUDITORIA VIGENCIA 2015 REALIZADA EN 2017
    Informe de Auditoria de la Contraloría General Del Departamento Del Putumayo
    20 de enero de 2017
    Informe de control interno de la circular 005 del 19 de octubre de 2015 de la CGR
    Dar cumplimiento a la circular 005 del 19 de octubre de 2015 de la CGR y desarrollar las competencias y funciones y en el momento de intervención legal en el proceso de empalme en el área de Hacienda de la entrega de la anterior administración.
    19 de octubre de 2015
    Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2
    Informe de Gestión Oficina de Control Interno.
    2012
    Informe de Gestión Oficina de Control Interno
    Informe de Gestión Oficina de Control Interno.
    2012
    INFORME FINAL REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2016
    Informe final revisión de la cuenta vigencia 2016 Contraloría Departamental del Putumayo
    01 de noviembre de 2017
    Informe por menorizado del sistema de control interno 12 de noviembre de 2015 a 11 de marzo de 2016
    Este Documento consiste en un informe pormenorizado o detallado de los elementos que componen el sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís.
    12 de noviembre de 2015 a 11 de marzo de 2016
    Informe por menorizado del sistema de control interno 13 de julio de 2014 a 12 de noviembre de 2014
    Este Documento consiste en un informe pormenorizado o detallado de los elementos que componen el sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís.
    13 de julio de 2014 a 12 de noviembre de 2014
    Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 11 de julio de 2016 a 12 de noviembre de 2016
    El Informe Por Menorizado De Control Interno se encuentra regulado en ley 1474 de 2011 y debe realizarse bajo el principio de independencia.
    11 de julio de 2016 a 12 de noviembre de 2016
    Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 12 de julio de 2015 a 11 de noviembre de 2015
    Este Documento consiste en un informe pormenorizado o detallado de los elementos que componen el sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís.
    12 de julio de 2015 a 11 de noviembre de 2015
    Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 12 de marzo de 2016 a 11 de julio de 2016
    El Informe Por Menorizado De Control Interno se encuentra regulado en ley 1474 de 2011 y debe realizarse bajo el principio de independencia.
    12 de marzo de 2016 a 11 de julio de 2016
    Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 13 de noviembre de 2014 a 12 de 12 de marzo de 2015
    Este Documento consiste en un informe pormenorizado o detallado de los elementos que componen el sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís.
    13 de noviembre de 2014 a 12 de 12 de marzo de 2015
    Informe por menorizado del sistema de control interno periodo de 12 de marzo de 2015 a 11 de julio de 2015
    Este Documento consiste en un informe pormenorizado o detallado de los elementos que componen el sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Puerto Asís.
    12 de marzo de 2015 a 11 de julio de 2015
    Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011
    Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de
    2011.
    25 de abril de 2013
    MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS
    MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS
    04  de agosto de 2017
    PLAN DE MEJORAMIENTOAUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2015 Y CUENTA 2015 CONSOLIDADOS
    Plan de mejoramiento auditoria especial vigencia 2015 y cuenta 2015 consolidados, plan de mejoramiento informe presentado a la contraloría general del departamento del Putumayo
    07 de marzo de 2017
    PLAN DE MEJORAMIENTOLA CUENTA 2016
    Plan de mejoramiento informe presentado a la contraloría general del departamento del Putumayo
    08 de noviembre de 2017
    Asesorado, diseñado y desarrollado por: Copyright © 2016 101 S.A.S.
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