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CONTROL INTERNO

¿Qué es el control interno?

De acuerdo a la Ley 87 de 1993, se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Manual de control Interno se rige por la ley 8793 de 29 noviembre del 1993.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. 


Manual de Control Interno
  
10 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
11 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
12 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Código de buen gobierno y estilo de dirección
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
IINFORME EJECUTIVO DE FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA CIVIL
INFORME AUDITORIA VIGENCIA 2015 REALIZADA EN 2017
Informe de control interno de la circular 005 del 19 de octubre de 2015 de la CGR
Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2
Informe de Gestión Oficina de Control Interno
INFORME FINAL REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2016
Informe por menorizado del sistema de control interno 12 de noviembre de 2015 a 11 de marzo de 2016
Informe por menorizado del sistema de control interno 13 de julio de 2014 a 12 de noviembre de 2014
Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 11 de julio de 2016 a 12 de noviembre de 2016
Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 12 de julio de 2015 a 11 de noviembre de 2015
Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 12 de marzo de 2016 a 11 de julio de 2016
Informe por menorizado del sistema de control interno periodo 13 de noviembre de 2014 a 12 de 12 de marzo de 2015
Informe por menorizado del sistema de control interno periodo de 12 de marzo de 2015 a 11 de julio de 2015
Informe Pormenorizado de la Oficina de Control Interno de acuerdo a la Ley 1474 de 2011
Informe pormenorizado vigencia noviembre 2019
MATRIZ DE RIESGOS PARA CONTRATOS
PLAN DE MEJORAMIENTOAUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2015 Y CUENTA 2015 CONSOLIDADOS
PLAN DE MEJORAMIENTOLA CUENTA 2016
PLAN MEJORAMIENTO BIBLIOTECA CARMELITA
RENDICION DE CUENTAS 2019